Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
В рамках данного проекта произведены необходимые и достаточные расчёты для организации производства и реализации медицинских кроватей с учётом актуальных данных о ситуации на рынке.
Медицинские кровати предназначены для размещения взрослых и детей, нуждающихся в специальных условиях пребывания. Разновидностей медицинских кроватей довольно много: кровати для размещения в палатах, функциональный кровати механические или с электроприводом, кровати для новорожденных и т.д.
Цель проекта: разработка поэтапного плана организации производства и реализации медицинских кроватей.
Показатели эффективности проекта
Простой срок окупаемости – ** мес.
Ставка дисконтирования – **%.
Дисконтированный срок окупаемости – ** мес.
Чистый дисконтированный доход (NPV) –*** тыс. рублей.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 25%.
Технико-экономическое обоснование
Расчеты производятся в EXCEL в финансовой модели.
Условия предоставления
Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание компании
2.2. Информация об участниках проекта
2.3. Месторасположение салона
2.4. Описание предоставляемых услуги
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Анализ рынка массажных услуг в Подольске
3.2. Анализ конкурентной среды на рынке
3.3. Ценовой анализ рынка
3.4. Прогноз развития рынка массажных услуг в Подольске
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. План по персоналу
4.2. Организационная структура компании
4.3. Источники, формы и условия финансирования
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
5.1. Описание зданий и помещений
5.2. Описание необходимого оборудования
5.3. Материалы и комплектующие
5.4. Расчет загрузки массажного салона. Сезонность
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.5. Налоговые отчисления
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
6.7. Расчет себестоимости
6.8. План продаж
6.9. Расчет выручки
6.10. Прогноз прибылей и убытков
6.11. Прогноз движения денежных средств
6.12. Анализ эффективности проекта
6.12.1. Показатели эффективности проекта
6.12.2. Методика оценки эффективности проекта
6.12.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
6.12.4. Внутренняя норма доходности (IRR)
6.12.5. Индекс доходности инвестиц…
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 3 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 5 2.1. Описание проекта и ассортимента продукции и услуг 5 2.2. Особенности организации проекта 7 2.2.1. Нормативно-правовые акты по лицензированию. 7 2.2.2. Необходимые документы 9 2.2.3. Государственная пошлина 10 2.2.4. Предоставление пакета документов в лицензирующий орган. 10 2.2.5. В торговом зале должна быть представлена информация для населения: 13 2.2.6. Получить уведомление о решении лицензирующего органа 14 2.2.7. Получить бланк лицензии. 14 2.2.8. Требования для получения лицензии на аптеку. 14 2.3. Информация об участниках проекта 17 2.7. Месторасположение проекта 18 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 19 3.1. Обзор рынка фармацевтических товаров 19 3.2. Основные тенденции на рынке 20 3.2.1. Динамика цен 20 3.3. Анализ потребителей. Сегментация. 21 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 22 3.5. Прогноз развития рынка 28 3.6. Методы увеличения прибыли аптеки. 30 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 32 4.1. План по персоналу 32 4.2. Источники, формы и условия финансирования 33 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 34 5.1. Исходные данные 34 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 36 5.5. Налоговые отчисления 36<…
1. Организационный план 1.1. Миссия и цели компании 1.2. Организационно-правовая структура 1.3. Организационная структура 2. План маркетинга и сбыта 2.1. Описание продукции 2.2. Описание рынка 2.3. Описание конкурентов 2.4. Потребители продукции 2.5. Определение объема сбыта 2.6. Ценообразование 2.7. Реклама и связи с общественностью 3. Производственный план 3.1. Процессы оказания услуг 3.2. Сырье, материалы и комплектующие 4. Финансовый план 4.1. Налоговое окружение 4.2. План по персоналу 4.3. Общехозяйственные издержки 4.4. Анализ эффективности проекта 4.5. Инвестиционный план 4.6. Потребность в инвестициях 4.7. Прогноз прибылей и убытков 4.8. Прогноз Кэш-Фло 4.9. Оценка рисков 4.10. Анализ чувствительности Приложения Приложение А. Перечень конкурентов Приложение Б. Перечень оборудования
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и предполагаемых медицинских лабораторных услуг
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение проекта
2.5. Анализ ассортиментного портфеля организации (матрица BCG)
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Обзор рынка медицинских лабораторных услуг в Белгородской области (период исследования: 2010-2012гг.)
3.2. Основные тенденции на рынке
3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.4. Обзор потенциальных конкурентов
3.5. Прогноз развития рынка
3.6. Ценообразование на рынке
3.7. Концепция продвижения услуг
3.7.1. Основные каналы продвижения
3.8. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение)
3.9. SWOT-анализ проекта
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. План по персоналу
4.2. Должностные обязанности сотрудников
4.3. Организационная структура компании
4.4. Схема взаимодействия с контрагентами
4.5. План-график работ по проекту
4.6. Источники, формы и условия финансирования
4.7. План продаж
5. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА
5.1. Юридический аспект
5.2. Социальный аспект
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.5. Налоговые отчисления
6.6. …